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內部稽核

內部稽核設立之目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之落實情形與缺失改善、衡量營運之效果及效率及檢視相關規範及法令之遵循,並適時提供改善建議,以使各項制度得以持續有效實行;其稽核範圍涵蓋公司所有單位、作業及子公司。

 

內部稽核之組織

蔚華科技內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,配置稽核人員共計1人;除在每季度例行審計委員會及董事會報告外,並至少每季一次透過其他形式之會議/座談與獨立董事及會計師溝通,必要時得隨時向董事長及審計委員會報告。

本公司內部稽核主管之任免,依本公司召募及任用規範,經審計委員會審查後提董事會決議;內部稽核主管之考評、薪資報酬由人力資源處提報董事會;內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由人力資源處作業,稽核主管簽報至董事長核定。